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如何填写差额税申报表?

建议纳税人按照固定资产进项税扣除表的附加信息(2)附加信息(3)附加信息(1)申报表主表的顺序填写。 附加信息(2)填写本期征税的具体细节,并在相应栏中填写数据。 如果企业已经认证,但没有申报扣减的项目也应反映在等待扣除的税额中。 附加信息(3)填写本..

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根据扣除非税销售后的税收和费用的具体计算方法是:在扣除税额=差额后,不包括税收销售。 差额扣除后,不包括税收销售额=差额扣除后的税收销售额/征收率),差额扣除后的税收销售额=所有税收收入-当前期间的差额扣除。

根据表格和表格中数据的逻辑关系以及填写的难度。 建议纳税人按照固定资产进项税扣除表的附加信息(2)附加信息(3)附加信息(1)申报表主表的顺序填写。 固定资产进项税额扣除表格填写本期固定资产扣除情况,本月未填写相应栏目内的数据。 附加信息(2)填写本期征税的具体细节,并在相应栏中填写数据。 如果企业已经认证,但没有申报扣减的项目也应反映在等待扣除的税额中。 附加信息(3)填写本期应税服务扣减项目的详细信息,本月企业没有差别税收行为,扣减项目0;如有,填写相应的扣减项目金额。 没有税收记录的企业无法填写表格。 在填写相应栏中的数据时,应注意销售量是否存在税收。 如果在附加信息(三)中有税务扣减项目的数据,则在应税服务扣减项目目前期的实际扣减栏中反映出来。 在税务申报表中填写的数据将自动引入税务申报表中的相应栏目,但应自行填补主表中的空缺。

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